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士林開發股份有限公司

內部稽核

內部稽核組織

總稽核一名、內部稽核之組織隸屬董事會。

內部稽核運作

  1. 每月按稽核計畫,查核各單位或不定期查核需改善之單位,次月底前將查核報告呈總經理及董事長、獨立董事核閱,稽核於董事會列席報告。
  2. 每年年終後,自行檢查上一年度之內部控制,出具「內部控制制度聲明書」送董事會核議,核議通過後輸入證期會網站及列印公司年報內。
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